ISO认证、ISO认证培训、广颂泰顾问
2021-8-11 23:05:50发布28次查看
7.2.2 与产品有关的要求的评审
7.2.2.1
评审管理
业务部负责组织合同评审及与顾客联系,对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。
评审必须在合同签订之前进行,确保合同的履行符合顾客要求。
7.2.2.2
评审方式
公司主要根据合同的不同要求,采用签名确认、会签评审等方式(特殊情况采用会议评审方式)。
7.2.2.3
通过产品要求的评审应达到:
a)确保准确理解产品要求。
b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下,顾客要求在接受前得到确认。
c)与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求,要通过评审达到解决。
d)通过初步策划提供必要的资源和技术措施,确保有能力满足顾客对产品使用,交付和各方面的要求。
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8.2.2.3 内部审核目的
a) 确定质量管理体系是否符合公司所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及iso9001:2008质量管理体系要求;
b) 确定质量管理体系是否得到有效地实施和保持。
8.2.2.4 内审质量管理体系审核结果及跟踪措施
a) 《内部质量审核报告》由内审组讨论通过 iso认证培训,管理者代表审核签字,发至相关部门,并按照《文件
控制程序》及《质量记录控制程序》进行管理。
b) 针对内审中发现的不符合项,由有关责任部门制定纠正措施,报请管理者代表确认,并在限定时
间内实施改进。对于不符合项的改进情况 iso认证,由审核员跟踪活动,以验证纠正措施的实施情况。
8.2.2.5 内审员
内审员应经过考试合格取得内审员资格证书 iso认证标准理解,并经过公司聘任产生。内审员应具有相关管理经验
的人员担任(内审员不应审核自己的部门),负责按照年度内部质量审核计划对公司质量管理体系进行内部审核,并记录审核结果。
8.2.2.6审核记录需保存,保存范围(如内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告等记录)。
8.2.2.7 支持性文件
《内部审核控制程序》
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